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Notiziario Marketpress di Giovedì 22 Marzo 2007
 
   
  ENERTAD: BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO D’ESERCIZIO 2006, CONFERMATI I DATI DEL PRECONSUNTIVO 2006: ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA VENDUTA: 144 GWH ((70 GWH NEL 2005); POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: -18,0 MILIONI DI EURO (-235,5 MILIONI DI EURO NEL 2005)

 
   
   Milano, 22 marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Enertad Spa ha esaminato e approvato ieri il bilancio consolidato dell’esercizio 2006 e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Enertad Spa che verrà sottoposto all’approvazione degli azionisti in occasione della prossima Assemblea prevista in prima convocazione per il 26 aprile 2007 ed eventualmente, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2007. I ricavi operativi delle attività continue (settori “Eolico” e “Servizi idrici”) al 31 dicembre 2006, pari a 35,2 milioni di euro, sono incrementati di 19,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 per il contributo del business “Eolico” (+17,2 milioni di euro) che ha beneficiato di: (i) un significativo incremento dell’energia ceduta rispetto all’esercizio 2005 (+106,9%) per la marcia a regime dei parchi eolici di Troia San Vincenzo (38Mw) e Troia San Cireo (30Mw) e la migliore performance del parco di Eolo–viticuso (9Mw); (ii) un aumento del prezzo di cessione dell’energia elettrica (+30,9%) e (iii) un aumento del prezzo dei certificati verdi (+11,9%). Il margine operativo lordo delle attività continue al 31 dicembre 2006, pari a 21,4 milioni di euro, è incrementato di 17,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 prevalentemente per il contributo del business “Eolico” (+15,8 milioni di euro), per le ragioni già esposte in merito ai ricavi. Il risultato operativo delle attività continue al 31 dicembre 2006, negativo per 0,2 milioni di euro, è migliorato di 0,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 dopo (i) ammortamenti per 6,1 milioni di euro (+3,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005) per l’entrata in marcia dei nuovi investimenti nel business eolico; (ii) accantonamenti a fondo rischi relativamente alle operazioni straordinarie di dismissione e svalutazioni pari a 3,1 milioni di euro (+1,7 milioni di euro rispetto al totale accantonato al 31 dicembre 2005) e (iii) svalutazione della partecipazione della Capo Gruppo Enertad Spa nella società Sodai Italia Spa per 12,4 milioni di euro a seguito dell’impairment test al 31 dicembre 2006. Tale svalutazione si è resa necessaria a seguito delle risposte negative e delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi nella finalizzazione degli iter autorizzativi dei progetti di ampliamento di alcune piattaforme per il trattamento dei reflui liquidi speciali. Il risultato netto delle attività continue al 31 dicembre 2006, negativo per 4,7 milioni di euro (in miglioramento di 0,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005), riflette oneri finanziari per 6,7 milioni di euro (+2,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005) e un saldo imposte attivo per 2,3 milioni di euro. Il risultato netto delle attività discontinue (settori “Acciaio”, “Waste management”/”Waste-to-energy” ed alcune attività dei “Servizi idrici”) al 31 dicembre 2006 è stato pari a 1 milione di euro, in aumento di 7,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005. Ciò a seguito sia delle plusvalenze conseguenti alle dismissioni (al netto degli oneri accessori per le vendite) sia del miglior risultato industriale dei business dismessi nel periodo antecedente la cessione. Il risultato netto d’esercizio al 31 dicembre 2006 è negativo per 3,7 milioni di euro, in miglioramento di 8,2 milioni di euro rispetto all’esercizio 2005 che si chiuse con una perdita di 11,9 milioni di euro. Il capitale investito netto al 31 dicembre 2006 è pari a 159,7 milioni di euro, in diminuzione di 227,6 milioni di euro rispetto a quello al 31 dicembre 2005, che era pari a 387,3 milioni di euro, per effetto delle operazioni di dismissione. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2006 è passiva per 18 milioni di euro, in miglioramento di 217,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 quando era passiva per 235,5 milioni di euro. Tale significativa performance è riconducibile principalmente a (i) incasso per le cessioni delle partecipazioni e (ii) deconsolidamento dell’indebitamento finanziario dei business ceduti. Enertad Spa ha destinato parte della liquidità riveniente dalle cessioni al rimborso del prestito obbligazionario convertibile di 76,4 milioni di euro scaduto lo scorso 30 novembre 2006 (oltre a 2,2 milioni di euro di relativa cedola) e al rimborso di debiti a breve e medio termine (24,1 milioni di euro). La restante liquidità è destinata allo sviluppo del core business di Enertad Spa nel settore eolico su cui la società ha focalizzato la propria attività. Il personale, a seguito della cessione dei business “Acciaio”, “Waste to energy”, “Waste management” e della società Omnia attiva nei “Servizi idrici”, è complessivamente diminuito di 762 unità, passando da 824 al 31 dicembre 2005 a 62 unità al 31 dicembre 2006. Per quanto riguarda la capogruppo Enertad Spa, l’esercizio si è chiuso con ricavi e proventi per 1,6 milioni di euro contro 2,8 milioni di euro del medesimo periodo 2005. Il risultato netto è negativo per 2,9 milioni di euro. Tale risultato tiene conto di: (i) cessioni delle partecipazioni in Enertad France Sas, capo settore del business “Acciaio”, e in Tad Energia Ambiente Spa, capo settore dei business “Waste to energy/Waste management” il cui impatto economico è pari ad una plusvalenza netta complessiva di 12,9 milioni di euro, che sconta oneri accessori per 3,2 milioni di euro; (ii) una svalutazione della propria partecipazione nella società Sodai Italia Spa per 12,4 milioni di euro a seguito del periodico impairment test al 31 dicembre 2006. Tale svalutazione si è resa necessaria a seguito delle risposte negative e delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi nella finalizzazione degli iter autorizzativi dei progetti di ampliamento di alcune piattaforme per il trattamento dei reflui liquidi speciali; (iii) un accantonamento a fondo rischi non ricorrente per 3 milioni di euro relativo alle operazioni straordinarie di dismissione, alla svalutazione di alcuni crediti nonché ad alcuni contenziosi; (iv) costi non ricorrenti per poco più di 1 milione di euro; (v) un saldo imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e anticipate, pari a 7,5 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è positiva per 56,6 milioni di euro con un miglioramento di 59 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005. Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio “Eolico”: in data 19 febbraio 2007 è stata costituita la società Eos7-ginestra Srl e in data 20 febbraio 2007 quest’ultima ha acquistato il 100% della società Wweh 2 Srl alla quale fa capo il parco eolico di Ginestra degli Schiavoni (Bn) autorizzato per una potenza di 40 Mw. Tale acquisizione è tutt’ora oggetto di condizione sospensiva all’esito della valutazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. “Servizi idrici”: in data 21 febbraio 2007 la società Sodai Italia Spa ha approvato un nuovo piano industriale basato sullo sviluppo di un solo progetto. Originariamente, il piano era caratterizzato dallo sviluppo di quattro progetti. “Energie Pulite 2000”: in data 27 febbraio 2007 il Consiglio d’Amministrazione di Enertad Spa ha deliberato la cessione del 100% della partecipazione. “Holding”: in data 2 gennaio 2007, in merito all’offerta pubblica (Opa) lanciata in data 7 novembre 2006 dalla società Erg Spa sul 48,7% delle azioni di Enertad Spa il cui periodo di adesione scadeva in data 27 dicembre 2006, l’offerente ha emanato un comunicato stampa con il quale ha portato a conoscenza del pubblico che sono state portate in adesione all’offerta un numero di azioni pari allo 0,02747% del capitale sociale. A seguito di tale esito la società Erg Spa risulta detenere un numero di azioni ordinarie di Enertad Spa pari al 51,36% del capitale sociale. In data 27 febbraio 2007 il Consiglio d’Amministrazione di Enertad Spa ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico (2007-2010) che si concentra sulle attività di sviluppo del business “Eolico” con il raggiungimento di una capacità installata di 390 Mw entro il 2010 e con un programma d’investimenti di circa 460 milioni di euro. Prevedibile evoluzione della gestione L’evoluzione della gestione sarà in linea con il Piano Industriale 2007-2010 presentato alla comunità finanziaria il 27 febbraio 2007. Tale evoluzione sarà caratterizzata dalle seguenti azioni: “Eolico”: con il completamento dei collaudi degli aerogeneratori, i parchi di Troia San Vincenzo (38 Mw) e Troia San Cireo (30 Mw) sono entrambi in produzione a regime mentre il parco di Eolo–viticuso (9 Mw) si prevede andrà a regime con il completamento della costruzione della nuova linea di trasmissione elettrica previsto entro il primo semestre 2007. Nei prossimi mesi sarà dato avvio ai lavori di costruzione dei progetti autorizzati, in particolare all’ampliamento del parco eolico di Troia San Vincenzo da 38 a 42 Mw e ai nuovi parchi di Faeto (24 Mw), di Tursi Colobraro (70 Mw), di Joppolo (28 Mw) e di Ginestra (40 Mw). I tempi di completamento di tali parchi dipenderanno dai termini di consegna degli aerogeneratori che sono in corso di negoziazione con i fornitori. “Servizi idrici”: la società Sodai Italia Spa proseguirà nell’espletamento degli iter autorizzativi per l’ampliamento di una piattaforma di depurazione acque per il trattamento dei rifiuti liquidi non condottati. Dimissioni di un Consigliere Si comunica che in data 14 marzo 2007 il Consigliere Gastone Colleoni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Corporate Governance Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Relazione Annuale sulla Corporate Governance” e gli adeguamenti al “Codice Etico” e al “Codice di Internal Dealing”. Si precisa che l’applicazione delle nuove norme contenute nel “Codice di Autodisciplina”, emesso da Borsa Italiana Spa nel 2006, avverrà nel corso dell’esercizio 2007, mentre la “Relazione Annuale sulla Corporate Governance 2006” sarà redatta secondo i principi del “Codice di Autodisciplina” emesso nel 2002 (cfr. Comunicato stampa del 15 dicembre 2006). Si comunica che Enertad Spa, procedendo nel programma di integrazione nel Gruppo Erg, ha aggiornato i propri codici Etico e di Comportamento “Internal Dealing”; è stato inoltre adottato il “Codice di comportamento degli Amministratori”. Copia della “Relazione Annuale sulla Corporate Governance” sarà messa a disposizione del pubblico - nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, unitamente al “Codice Etico” e al “Codice di Internal Dealing” - presso Borsa Italiana Spa, presso la sede legale della Società, nonché sul sito www. Enertad. It. Chiunque lo desideri può richiederne copia. Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato, come già detto, di convocare l’Assemblea degli azionisti per il giorno 26 aprile 2007, in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, presso la sede legale della Società per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2006 e la sostituzione del Consigliere dimissionario. L’avviso di convocazione sarà pubblicato entro i termini previsti dalla vigente normativa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare un’Assemblea degli Azionisti, in parte straordinaria, per la modifica dello Statuto Sciale, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’applicazione dei Decreti Legislativi 262/2005 e 303/2006, stabilendone il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la medesima. .  
   
 

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